问题已解决

老师,之前申报表有个金税盘560,这个月新的电子税务局,直接把560抵扣了,账上以前的会计已经做平了,这个560我怎么做账

84784977| 提问时间:09/03 13:14
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这种情况下,您可以这样进行账务处理: 借:应交税费 - 应交增值税(减免税款) 560 贷:营业外收入 560
09/03 13:15
84784977
09/03 13:19
这样的话,减免税款有个借方余额,怎么处理
朴老师
09/03 13:21
同学你好 这个是不用处理的
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