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计提工资, 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 其他应收款(社保部分) 发放工资 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 银行存款 这样对吗?

84785016| 提问时间:09/03 16:10
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!第一个不对。一开始不需要其他应收款。
09/03 16:11
84785016
09/03 16:15
第一张社保计提,第二张社保缴纳,计提工资分录怎么写?
宋生老师
09/03 16:18
你好!计提工资,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资
84785016
09/03 16:19
那社保计提跟缴纳的分录对吗?
宋生老师
09/03 16:20
你好!可以是可以,但是注意工资,你这个其他应收款,要从工资里面减去
84785016
09/03 16:24
所以问工资计提跟发放的分录?
宋生老师
09/03 16:25
你好,分录是没问题 只是你计提工资的时候,要减去这部分。 老师给你一个完整的 1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税
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