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老师好,公司名下有商务车,对公支付车险5347元,保险公司开票5077元,车船税360元未开票,要怎么做账呢。

84784993| 提问时间:09/04 09:59
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!车险支出5347元,发票5077元,差额计入管理费用。车船税360元,无发票入税金及附加。账务处理:借管理费用-车险 270元,贷银行存款5347元;借税金及附加,贷银行存款360元。
09/04 10:01
84784993
09/04 10:07
借:管理费用5077 税金及附加360 贷银行5347 这样的吧,你上面说的都不平
堂堂老师
09/04 10:11
嗯,你说得对,我之前的解释有点乱。正确的分录应该是这样的:借:管理费用5077,税金及附加360;贷:银行存款5437。这样就平衡了。记得检查一下金额是不是加对了哦。
84784993
09/04 10:13
车般税能不能直接就一起放管理费用里面呢。
堂堂老师
09/04 10:15
不可以,车船税需单独入税金及附加科目,与管理费用分开,确保会计核算准确。
84784993
09/04 10:16
可以不计提吗,因为这是上月付款,本月才收到发票
堂堂老师
09/04 10:20
可以不计提。已付款,发票后续到,不做预提处理。待实际支付时再确认成本费用。
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