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老师,增值税及附加税费申报表25行期初未缴税额,怎么显示10216.36呢?是不是错了呢?

84784962| 提问时间:09/04 11:23
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 这个是你自己填的,还是系统自动跳出来的?? 你上期的税额有缴纳吗?
09/04 11:24
84784962
09/04 11:25
这是系统自动跳出来的
84784962
09/04 11:26
上期的没缴纳,当期做抵扣了,那我正确应该怎么填?
小菲老师
09/04 11:26
同学,你好 你上期的税额有缴纳吗?,上期表发一下
84784962
09/04 11:27
上期表,我去哪查呢?
小菲老师
09/04 11:27
同学,你好 申报表,历史申报
84784962
09/04 11:47
老师,帮我看看,第二张是6月份的,第三张表是7月份的
84784962
09/04 11:48
老师,帮我看看,网络延迟了,第一张表是7月份的,第三张表是6月份的
小菲老师
09/04 11:49
同学,你好 你看你7月份就有10216.36的未缴纳税额了 你是没有缴纳
84784962
09/04 11:50
7月份不是有进项抵扣了吗?为什么还这样呢?
小菲老师
09/04 11:54
同学,你好 那你要申请留抵抵扣之前的应交税额才可以
84784962
09/04 11:58
上期认证的进项税额:12957.51元,系统自带出来的进项税额转出,我要怎么弄才正确?
小菲老师
09/04 12:00
同学,你好 上期认证的进项税额:12957.51元,系统自带出来的进项税额转出、 进项税额转出是你收到红字发票了 你现在要么缴纳税款,要么去税务局申请,用留抵税额抵扣之前的税额
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