问题已解决

老师您好!请问我在给客户做期初建账的时候,客户有一家供应商还欠4万元,但是期初建账的时候客户没告诉我有这一笔,现在客户才告诉我还欠这一家供应商4万元,我应该怎么做账?应该不用更改期初建账吧?

84785031| 提问时间:09/05 10:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
不用修改的借应收账款贷利润分配,未分配利。
09/05 10:09
84785031
09/05 10:12
老师您好!这个是应付账款科目吧?是公司还欠供应商的钱呀
郭老师
09/05 10:13
借,利润分配未分配利润,贷,应付账款 做这个
84785031
09/05 10:15
老师您好,能不能这样做?借:本年利润,贷:应付账款,因为做了未分配利润科目,资产负债表上的年初余额就对不上了
郭老师
09/05 10:16
你好,把本年利润改成利润分配。未分配利润。
84785031
09/05 10:18
老师您好!为什么不能做本年利润呢?如果做了利润分配——未分配利润科目,资产负债表上的年初余额就对不上了,还得去税务局改财务报表
郭老师
09/05 10:18
你好,你做了本年利润之后,你的本年利润也是结转到未分配利润也是一样的,影响,本年利润他只有损益类的科目可以结转
84785031
09/05 10:24
老师您好!这样做,借:本年利润,贷:应付账款。我不想改资产负债表的年初数据,影响本年的利润应该没有多大问题吧?
郭老师
09/05 10:25
一样影响和利润分配,未分配利润一要有影响的都影响你的报表。估计关系不一致呀。
84785031
09/05 10:27
老师您好!只影响本年的资产负债表数据,不影响年初数据吧?影响本年的不要紧,我就是不想改数据
郭老师
09/05 10:28
不影响的 我上面那种做法,它也不影响期初呀。
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