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应付职工薪酬,6月计提10000,7月发放6月工资10000,计提8月工资6000,8月发放7月工资10000,资产负债表成了负数,这个是怎么调整呢,计提发放的凭证都有的

84785032| 提问时间:09/05 10:06
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
应付职工薪酬账面负数,可能是期间发放超前。6月发了6月工资,接着发了7月工资。调整时,确认实际支付的7月工资到现金流量表,同时减少应付职工薪酬余额。8月同理。记得检查会计分录对应是否正确。
09/05 10:08
84785032
09/05 10:10
分录我看了都对的,没有超前发工资啊
堂堂老师
09/05 10:13
嗯,那可能是因为期末未结转的费用或收入影响了账面余额。得检查下期末结转分录是否做了,确保成本和收入正确转入相应科目。如果没有,做相应的结转分录即可。
84785032
09/05 10:16
我是结转之后才看的报表
堂堂老师
09/05 10:19
确保结转分录无误,检查应付职工薪酬余额是否正确反映。若有疑问,及时复核会计凭证及账目。
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