问题已解决

我公司设备采购是100万,与第三方施工签的安装服务是50万.与客户签订的租赁合同是240万(包含设备和施工),租期是3年,无利息,合同到期后设备归客户.那么要怎么账务处理呢?每年收租金时要怎么账务处理

84785040| 提问时间:09/05 11:12
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你们出租给对方的时候,按年,借应收账款,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
09/05 11:13
84785040
09/05 11:16
那采购的时候呢?我们租给客户是包含施工的.还有这里确认了收入,好像没有成本可以结转呢
84785040
09/05 11:17
采购设备的时候,设备是直接送到客户地的,然后施工进场
宋生老师
09/05 11:19
您好!这个你们是先计入在建工程-XX项目-材料费,安装费等,贷应付账款等
84785040
09/05 11:24
那设备呢?直接先入固定资产吗?
宋生老师
09/05 11:25
你好!不是,也是入在建工程,完工后入固定资产
84785040
09/05 11:26
明白了,那其实就是: 借:在建工程-材料/安装/设备 贷:应付 借:固定资产-融资租赁 贷:在建工程
宋生老师
09/05 11:27
你好!是的,分录就是这样
84785040
09/05 11:28
那之后每期收租金呢?
宋生老师
09/05 11:28
你好!那个是收入了 借应收账款,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
84785040
09/05 11:29
那我们有一个借方的固定资产啊,这样每期要折旧了?但是这个租赁合同到期设备是给客户的哦
宋生老师
09/05 11:30
你好!你这个固定资产,每个月折旧计入成本就行了
84785040
09/05 11:31
不应该是承租方提折旧吗?我们是出租方也提折旧吗?
宋生老师
09/05 11:32
你好!是出租方折旧了。
宋生老师
09/05 11:32
承租方是出租金给出租方
84785040
09/05 11:34
那意思是说设备归属权还没给客户之前都是我们折旧?那合同到期之后要怎么做账?因为我们都是收租金,到期了之后设备是直接归属客户了
宋生老师
09/05 11:36
你好!这个你折旧完就行。然后做固定资产清理。
84785040
09/05 11:43
那没公允价值了啊,我的思路是这样,然后就没了 借:固定清理 y 累计折旧 x 贷:固定资产 z
宋生老师
09/05 11:43
你好!是的。清理完就行了
84785040
09/05 11:47
那我还有问题,因为我折旧入成本,在汇算清缴的时候可以税前抵扣吗?
宋生老师
09/05 11:47
你好!可以的,你可以抵扣
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