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我们公司组装了①批商品,销售出去了一些,7月份做的账,8月份才知道这批商品需要再加上组装费用,7月份入库的商品成本家和已经结转的成本怎么,现在8月份需要怎么做?

84785035| 提问时间:09/05 13:31
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
7月账已做,现需补加组装费。先查库存,确认新增成本金额。然后调整7月成本,增加组装费部分。最后更新财务报表,确保数据准确。记得做好记录,便于后续审计。
09/05 13:33
84785035
09/05 13:38
怎么调整7月成本?7月份的账在财务软件上已经做完结转了,能具体说说我改用什么样的会计分录吗?
堂堂老师
09/05 13:41
调整7月成本,可在财务软件新增分录:借:生产成本-组装费 贷:应付账款/库存现金。确保凭证与业务匹配,调整后重新生成报表。
84785035
09/05 13:45
就是在7月份里的账重新反结账,在里面更改是吗?
堂堂老师
09/05 13:47
如果要修改7月账,先撤销结账,调整相应金额,再重新结账。操作时注意数据安全,避免错误影响财务报表。
84785035
09/05 13:52
那如果7月结好了的账我不动,我在8月份处理,登记好组装费,但是7月份销售出去的商品我要怎么做分录?
堂堂老师
09/05 13:54
8月处理组装费,7月销售商品无需改动。新做分录:借销售成本,贷库存商品。确保账实相符,报表准确。
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