问题已解决
老师,请问下, 去年记收入把属于今年的20万提前记上了,然后审计调出来了, 由于不能变动12月的账了, 就调整在了今年, 今年分录怎么调整呢?
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速问速答涉及到去年的收入调整需要计入以前年度损益
09/05 15:08
84784971
09/05 15:08
小企业准则呢
婵老师
09/05 15:10
调减去年收入
借:应收账款等科目
贷:以前年度损益调整 -200000
应交税费-应交增值税-销项税额
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整 正数200000
婵老师
09/05 15:11
今年度正常确认收入:
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税销项税额
84784971
09/05 15:22
老师, 小企业准则没有以前年度调整,
婵老师
09/05 15:23
那就把两笔凭证合并,本来以前年度损益调整就只是个过度科目
84784971
09/05 15:24
问题是看不懂你写的
84784971
09/05 15:26
比如1年租金是11300,去年6月份开始租一年, 已经开了发票, 做了分录, 借银存11300 贷主营业务收入10000,销项1300,今年怎么调整呢?
婵老师
09/05 15:27
你是要把这笔分录确认的收入全调整到次年是吗
84784971
09/05 15:33
因为审计把5个月的金额从去年调出 了, 导致审计后的报表利润减少了,12月的账不能改动, 所以要调整在今年,该怎么做分录呢
婵老师
09/05 15:40
1年租金是11300,去年6月份开始租一年, 已经开了发票, 做了分录, 借银存11300 贷主营业务收入10000,销项1300,相当于是你多计入了5个月的收入,所以这部分需要调整出来,对应的收入是10000/12*5=4167,对应的应交税费-应交增值税销项税金是541.67,因为收入在年度结转的时候计入到了未分配利润中
这一部分是要挂预付账款
所以调整分录是:
借:利润分配-未分配利润 4167
应交税费-应交增值税销项税金 541.67
贷:预付账款
这是基于没有考虑计提盈余公积的调整
84784971
09/05 15:54
老师, 我们一笔开票全部报税的,您看下一下图片
84784971
09/05 15:56
老师,能看到吗
婵老师
09/05 16:41
你2024年的第一个和最后一个凭证可以合并在一起编制:
借:利润分配-未分配利润 4167
贷:预付账款
84784971
09/05 16:47
老师。所以上面分录是对的还是不对?
婵老师
09/05 17:05
上面分录结果是对的