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请教,外账会计做的去年的成本发票入账,金额错了,多了很多,这个是今年直接充红还是怎么处理呀?谢谢

84785004| 提问时间:2024 09/05 15:11
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
发现去年成本发票金额有误,多了不少,今年可以冲红。具体操作先调整去年账目,然后做红字发票冲减错误金额,再正确入账。记得留存好相关证据和说明。
2024 09/05 15:13
84785004
2024 09/05 15:23
去年的申报不用重新申报吧
84785004
2024 09/05 15:25
有两种情况,一个是发票没问题,做错了金额,一个是发票开错了,重开了,
堂堂老师
2024 09/05 15:27
发票金额做错,冲红后重做。发票开错,拿新票冲旧票。确保账实相符,定期核对。
堂堂老师
2024 09/05 15:28
如果只是去年发票金额录入错误,而发票本身没有问题,那么只需要进行以下步骤: 1. 冲红原发票:向税务局申请开具红字发票(即冲销),将多出的部分金额回退。这一步需要与供应商沟通并得到他们的同意。 2. 重新入账:在财务系统中输入正确的金额,确保去年的财务记录准确无误。 3. 调整报表:根据调整后的数据重新编制去年的财务报表,并确保所有报表都基于正确的数据。 如果发票本身存在问题(例如,发票信息错误、税率错误等),则可能需要以下步骤: 1. 与供应商沟通:首先确认发票是否确实存在问题,与供应商协商解决方式。 2. 重开或更正发票:根据与供应商的协商结果,可能需要重新开具发票(如果只是信息错误)或者由供应商提供正确的发票(如果是金额或其他关键信息错误)。 3. 财务处理: - 如果重新开具发票,将新发票信息录入系统,冲销原有错误的发票。 - 如果只是信息更正,按照更正后的信息进行财务处理。 4. 更新报表:确保所有财务报表都基于最新的、正确的数据。 在整个过程中,保持与税务部门的良好沟通,确保所有操作符合当地税法规定,避免潜在的税务风险。
84785004
2024 09/05 16:03
第一个不对吧,发票没问题,只是入账金额错了,冲红原凭证,然后做正确的吧
堂堂老师
2024 09/05 16:06
如果发票没错,只是入账金额错了,先冲红原凭证,再正确入账即可。确保账目准确,定期核对。
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