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已付款未收到发票,付款时,借:应付账款 贷;银行存款 ,预提费用怎么做分录?
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速问速答您好,现在是暂估费用
借:管理费用-暂估
贷:其他应付款
09/05 15:26
84785031
09/05 15:27
老师那付款做了应付账款需要更正吗?
刘艳红老师
09/05 15:28
你直接冲减应付账款就可以了,不用更正
84785031
09/05 15:29
可以做应付账款或者其他应付款也可以是吗老师?
刘艳红老师
09/05 15:30
一般是做其他应付款,你这个只是暂估,后面也是要冲掉的,不影响
84785031
09/05 15:32
是付招标代理服务费,要结转到费用的话是应该做在7月凭证里是吗?
84785031
09/05 15:33
会计说结转到费用,还有一笔未付款未收到发票的怎么做分录?
刘艳红老师
09/05 15:34
你什么时候发生的业务,就暂估到哪 个月
刘艳红老师
09/05 15:34
收到 的是哪方面的发票了
84785031
09/05 15:35
是在6月发生的
84785031
09/05 15:35
成本类发票未付款未收到发票的
刘艳红老师
09/05 15:36
借主营业务收入
贷:应付账款
84785031
09/05 15:38
什么情况下需要做预提费用?
刘艳红老师
09/05 15:39
现在没有这个说法了