问题已解决
老师,7月员工个税算错导致多扣,和个税App上的差异。当时按算错的发了工资,多扣的个税这个月怎么调整?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答先补发多扣税款给员工,然后在下个月工资里少扣相应税额,确保年底个人所得税申报准确。记得保留好相关记录。
09/05 15:31
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09/05 15:37
账也是按照算错的登记了,怎么调账?
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09/05 15:39
老板个人账上,已经补给员工多扣的钱
小智老师
09/05 15:40
老板,账上已补的钱,下月工资时减回相应税额。确保年底对账准确。记得留证据。
小智老师
09/05 15:41
如果账目已根据错误计算进行了记录,您需要进行以下步骤来纠正:
1. 重新计算:首先,根据正确的税法规定重新计算员工的应纳税所得额和应缴税额。
2. 调整薪资发放:对于之前多扣的部分,您需要通过薪资系统或手动方式,将多扣的税款以加班费、奖金或其他形式补发给员工。如果已经通过银行直接支付,可能需要通过银行转账的方式再次支付给员工。
3. 调整财务记录:在财务系统中,需要创建一笔会计分录来调整之前的错误记录。例如,如果是借方多记,则需做借方冲销;如果是贷方多记,则需做贷方冲销。具体操作如下:
- 创建一笔借记“应付职工薪酬”(红字),贷记“银行存款”或“现金”(红字)的分录,以冲销多发的金额。
- 同时,创建一笔借记“应交税费-应交个人所得税”(红字),贷记“其他应收款”(红字)的分录,以冲销多扣的税款。
- 最后,再创建一笔借记“其他应收款”(蓝字),贷记“应付职工薪酬”(蓝字)的分录,以补发正确的税款差额。
4. 调整税前利润:在财务报表中,调整利润表中的税前利润部分,反映此次调整的影响。
5. 税务调整:如果涉及到税务申报,需要在下个月的纳税申报中进行相应的调整,确保税务记录与实际操作一致。
6. 沟通与记录:与员工沟通此次错误及更正措施,并保留所有相关的文件和通信记录,以备审计或未来参考。
请确保在执行上述步骤时,遵循当地的会计准则和法律法规,必要时咨询专业的会计师或法律顾问。
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09/05 15:46
有的员工当月已经离职,没办法补发了
小智老师
09/05 15:49
如果员工离职,确实无法补发。重点调整财务记录,确保年终对账无误。与HR沟通,更新离职信息,避免影响后续税务申报。