问题已解决

老师您好,请问生产企业以前年度出口货物未开具发票也未申报增值税,如果我现在按未开具发票补申报的话是更正以前年度报表,还是直接在今年申报表申报就可以?

84784948| 提问时间:09/05 15:50
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
补申报增值税时,应视情况而定。若需调整往年报表,先与税局沟通确认。否则,直接在本年度申报表中补报即可。记得保留相关凭证,确保合规操作。
09/05 15:54
84784948
09/05 15:54
收入额要换算成不含税销售额吗?
小智老师
09/05 15:56
收入额确实需要转换为不含税销售额,这样计算更准确。简单说,就是去除掉已包含的税费部分。
84784948
09/05 16:00
比如我的出口货物金额是63994.71 是要63994.71/1.13吗 但是这个出口额不是不用交税吗
84784948
09/05 16:00
我按汇率确认的收入是63994.71
小智老师
09/05 16:02
嗯,对的!如果你的出口货物免增值税,那计算的就是含税金额。所以63994.71就是不含税销售额。直接用这数字就行,不用除以1.13。
小智老师
09/05 16:03
是的,您的理解完全正确。如果出口货物享受免税政策,那么计算出的金额63994.71就已经是不含税的销售额了。在这种情况下,您不需要将这个金额除以1.13来换算成不含税销售额,因为这个金额本身就是按照出口退税政策已经处理过的含税金额。直接使用这个金额进行后续的财务处理和申报即可。感谢您的详细提问,希望这些信息对您有所帮助。如果您还有其他问题,欢迎继续咨询。
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