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老师我们公司从银行贷了款,这个怎么做账,分录怎么写

84784997| 提问时间:2024 09/05 15:51
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:银行存款 贷:长期或短期借款
2024 09/05 15:52
84784997
2024 09/05 16:37
给我们做账的兼职会计给我们开的劳务发票该怎么入账呢
刘艳红老师
2024 09/05 16:40
计入管理费用-劳务费就可以
刘艳红老师
2024 09/05 16:40
计入管理费用-劳务费就可以
84784997
2024 09/05 16:42
因为劳务发票我们需要给她申报个税,我们给会计付款时已经扣除了个税税款,我们开票10000元,实际付款8400元,扣除了1600元,这个怎么入账,写分录呢
刘艳红老师
2024 09/05 16:47
借:管理费用 贷:应付职工 借:应付职工 贷:银行存款 应交税费-个税
84784997
2024 09/05 18:13
意思就是收到发票做借方:管理费用,贷方:应付职工薪酬       !银行付款是借方:应付职工薪酬,贷方:银行付款/应交个人所得税是嘛
刘艳红老师
2024 09/05 18:48
是的,是的,就是这样的
84784997
2024 09/06 10:32
老师,我做应付职工薪酬后面明细科目应该写工资还是劳务费
刘艳红老师
2024 09/06 10:33
这个写工资就可以了
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