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老师,有的会计做账,他把五月发票放在3月了,比如电费。三月用电费算成本了,但是五月才开发票,各种情况咋处理分录

84784997| 提问时间:09/05 20:34
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 3月份应该暂估 5月份收到发票红冲暂估 然后再根据发票入账 把五月发票放在3月了 会计偷懒
09/05 20:36
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