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发票未到做了借:库存商品,贷:应付账款,回来做借:应付帐款,贷:银行存款,年底还未到的发票,应该如何做账?怎样做分录?

84785041| 提问时间:09/06 08:53
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个年底没有收到发票,不用管,如果汇算清缴前还没有收到,就要先调增缴税
09/06 08:55
84785041
09/06 08:57
请问怎样调?
宋生老师
09/06 09:00
你好!这个要看你具体是做了什么分录 你也可以直接红字冲减也可以。这样好理解一些,汇算也不用调了
84785041
09/06 09:07
我做的分录都写了,就冲红应付帐款是吗?
宋生老师
09/06 09:07
你好!是的,你有收到货了吗
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