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老师,我们6月份采购货物,对方给开的专票我们已经抵扣,这个月货物退货,对方退款开的红字发票,收到退款后。我怎么做账
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速问速答收到红字发票,冲减原进项税额。会计分录:借:原材料 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:银行存款 贷:原材料
2024 09/06 10:27
老师,我们6月份采购货物,对方给开的专票我们已经抵扣,这个月货物退货,对方退款开的红字发票,收到退款后。我怎么做账
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