问题已解决

老师,这个账务处理里,还少了一个进项税的处理,这个要怎么做分录。

84785029| 提问时间:09/06 10:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
09/06 10:41
84785029
09/06 10:52
借 应交税费应交增值税-进项税额转出   贷应交税费应交增值税进项。
84785029
09/06 10:52
老师那进项税额转出这个科目可以用吗
郭老师
09/06 10:55
这个为什么要进项转出
84785029
09/06 11:02
进项税额转存这个科目一般什么时候用呢
郭老师
09/06 11:03
不允许抵扣进项的时候用得到。而且它的发生额是在贷方 比如开了附属发票之前,发票已经认证,或者是这个发票已经认证了,但是用在福利费、贷款服务、娱乐服务方面的。
84785029
09/06 11:05
老师,可以直接这样做吗。 购进 借 :库存商品  应交税费应交增值税(出口退税) 贷 :银行存款  
郭老师
09/06 11:21
可以的,可以这么做的
84785029
09/06 11:23
这样就不用再做一步转出未交增值税了?
郭老师
09/06 11:24
是的对的是的对的是的对的。
84785029
09/06 11:29
好的谢谢
郭老师
09/06 11:29
不用客气,工作愉快。
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