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你好,一般纳税人企业,7月已认证进项发票,因发票填写错误,八月对方把发票红冲了,给了我们负数发票,我这边申报增值税报表的时候,进项负数需要填到哪个表?

84784981| 提问时间:09/06 14:29
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好!进项负数填在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏。如有疑问,可咨询当地税务局。
09/06 14:32
84784981
09/06 14:48
如果对方8月份开了负数后,又重新开具了一张金额一样的正数,我这边增值税报表怎么填?
小智老师
09/06 14:49
如果对方重开正数发票,你只需在申报表中填写正数发票的金额,抵消之前的负数。具体填入哪栏,参照税务局指引操作。
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