问题已解决

老师,我待认证转到进项税,8张发票,已做过账了,做了待认证,我现在转到进项税,直接做,借应交税费进项税,贷待认证进项税,可以吧,做一笔分录,摘要就写,8张发票从待认证转到进项税,可以吧,可对呢?分录?摘要?

84784986| 提问时间:09/06 19:36
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好你的摘要和分录都是对的
09/06 19:37
84784986
09/06 19:38
老师,那当月发票,当月不认证,可以不做账吗?等哪月认证哪月再做账?可以这样做?前面一个老师说的?
84784986
09/06 19:39
如果当月取得进项发票不做账,那不就账实不相符了?
暖暖老师
09/06 19:42
原材料这种可以放待抵扣就可以
84784986
09/06 19:54
我们买的是库存商品也可以当月不认证不做账吗?
暖暖老师
09/06 20:01
你商品用不到就可以不做账务
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