问题已解决
例如公司销项税额是3000,进项税额是2000,留抵税额有5000,公司这个月并未缴税,留抵抵扣了1000,我们做账结转增值税的时候,怎么做账
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速问速答您好
请问上期的留底税额5000当时怎么写的分录
2024 09/08 18:02
84785003
2024 09/08 18:04
没写分录,应该怎么写呀,老师
84785003
2024 09/08 18:07
结转增值税的时候,能:借:应交税费-应交税费-销3000
贷:应交税费-应交增值税-进3000吗
bamboo老师
2024 09/08 18:40
没写分录 那您留底5000怎么体现的?
bamboo老师
2024 09/08 19:02
结转增值税的时候,也能:
借:应交税费-应交税费-销3000
贷:应交税费-应交增值税-进3000