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例如公司销项税额是3000,进项税额是2000,留抵税额有5000,公司这个月并未缴税,留抵抵扣了1000,我们做账结转增值税的时候,怎么做账

84785003| 提问时间:2024 09/08 17:59
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问上期的留底税额5000当时怎么写的分录
2024 09/08 18:02
84785003
2024 09/08 18:04
没写分录,应该怎么写呀,老师
84785003
2024 09/08 18:07
结转增值税的时候,能:借:应交税费-应交税费-销3000 贷:应交税费-应交增值税-进3000吗
bamboo老师
2024 09/08 18:40
没写分录 那您留底5000怎么体现的?
bamboo老师
2024 09/08 19:02
结转增值税的时候,也能: 借:应交税费-应交税费-销3000 贷:应交税费-应交增值税-进3000
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