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这个月被税务稽查,税局要我们公司䃼2022年2023年无票收入200多万。已经去大厅更正年报和增值税申报表。那这个月补以往年的无票收入分录要怎么做呢?

84785034| 提问时间:09/08 20:18
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:其他应收款(账上挂了老板的往来) 贷:利润分配-未分配利润(代替主营业务收入 ) 应交税费——应交增值税-销项税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 借:利润分配-未分配利润(所得税费用 ) 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费——未交增值税 营业外支出(滞纳金) 应交税费-应交所得税 贷:银行
09/08 20:20
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