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老师您好!买节日礼品送客户,怎么入账

84784967| 提问时间:09/09 08:58
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
1、采购 借:库存商品   应交税费—应交增值税(进项税额)      贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费      贷:库存商品       应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款
09/09 08:59
84784967
09/09 10:49
开的是普票
家权老师
09/09 10:53
根据具体的业务删减科目
84784967
09/09 11:22
不可以直接入业务招待费吗?借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款
家权老师
09/09 11:24
不可以的,必须视同销售的
84784967
09/09 14:14
老师您好!支付施工费,普票怎么入账,要不要做两笔,
家权老师
09/09 14:16
不需要做2笔的,含税计入成本费用
84784967
09/09 14:18
借:主营业务成本,贷:应付账款-供应商,借:应付账款-供应商,贷:银行存款
家权老师
09/09 14:20
可以的,自己喜欢就行
84784967
09/09 14:25
如果发票没有到,该怎么入账呢?
家权老师
09/09 14:26
借:主营业务成本,贷:应付账款-供应商
84784967
09/09 14:31
我付款了,发票还没有到
家权老师
09/09 14:33
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计
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