问题已解决

本月收到的专票,因本月没有收入,本月暂不确认成本,这样的话我税务系统那里抵扣的就不选,然后做账还要把这部分税额显示吗?本月应该怎么做账,等到有收入的那个月,又要怎么做账?可以具体说下分录吗

84784963| 提问时间:09/09 09:29
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
本月做账计入应交税费-待认证进项, 待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
09/09 09:30
84784963
09/09 09:41
那本月就不用入成本吧?只用管税是吗
家权老师
09/09 09:41
是的,就是那样子的
84784963
09/09 09:58
那本月收到的发票,借 应缴税费-待认证进项,贷:应付账款?还是贷什么 我们是款项还未付,对方就先开票给我们
家权老师
09/09 10:00
借 库存商品等 应缴税费-待认证进项, 贷:应付账款
84784963
09/09 10:02
我们这个是有点特殊,没用库存商品,直接就是进的成本,前会计说不用这个科目
家权老师
09/09 10:07
我说的是库存商品等,自己根据业务选择适当科目
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