问题已解决
老师您好 老师7月份有一张进项发票没认证 借:库存商品 应交税费—待认证进项税额 贷:应付账款 老师8月份我又收到一张发票(这月需要认证8月份开销项发票了) 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 袋:应付账款 老师这两张发票抵扣怎么做账呀
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速问速答1.收到发票时
借:库存商品
应交税费—待认证进项税额
贷:应付账款
2.认证发票时:
借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)
贷:应交税费 — 待认证进项税额
09/09 10:27
84784966
09/09 10:29
收到老师
小檬老师
09/09 10:30
麻烦给个五星好评,谢谢