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老师好!我们是个工厂门店,客户在我这里下单,货款付给工厂,经常客户会付承兑给我们工厂,我们门店是1.3%贴息,工厂是1%贴息,门店也会在工厂拿货,这样就是三角关系,我们客户货款冲工厂的应付,贴息的差额就做收入,我怎么做都觉得不对 ,我是借: 应付1500 贷:银行1800 收入我不知道怎么结转了

84785020| 提问时间:09/09 14:35
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!你描述的情况有点复杂。简单来说,收到承兑汇票时,应先计入“应收票据”科目,待承兑后,按实际贴现金额冲减,差额计入财务费用。具体操作需结合会计准则和税法规定。建议详细记录每一笔交易,确保合规性。如果有具体账务处理疑问,可提供更详细信息。
09/09 14:38
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