问题已解决
老师,有时候出现这种情况。供应商开的发票金额和结算金额相差几毛钱。他们多开了点,但是我们实际付款是按结算单付的,这种情况我直接按实际付款做账嘛。需要提醒下对方不要这么操作吗
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速问速答您好!这个没事,计入营业外收支就行
最好是能对上
09/09 16:45
84785020
09/09 16:46
好的,谢谢老师
宋生老师
09/09 16:46
你好!不用客气的了
老师,有时候出现这种情况。供应商开的发票金额和结算金额相差几毛钱。他们多开了点,但是我们实际付款是按结算单付的,这种情况我直接按实际付款做账嘛。需要提醒下对方不要这么操作吗
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