问题已解决

老师好,请问以前年度的专票已经抵扣了,因为一些原因上个月做了部分进项税额转出。然后转出需要交的税,已经重新勾选了一张专票抵扣了。请问分录怎么写?

84784992| 提问时间:09/10 11:37
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:应交税费-未交增值税(红字) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(红字) 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(蓝字) 贷:应交税费-未交增值税(蓝字) 同时调整已抵扣进项税额。
09/10 11:40
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