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老师,上个季度报税5月份预估的收入,没开票没收到款,7月份开票然后收款,这样的人账怎么处理呀

84784968| 提问时间:09/10 13:27
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
5 月份预估收入时的账务处理: 借:应收账款 —— 暂估 贷:主营业务收入 —— 暂估收入 7 月份开票并收款时: 先冲销 5 月份暂估的分录: 借:应收账款 —— 暂估(红字) 贷:主营业务收入 —— 暂估收入(红字) 按照开票金额确认收入并收款: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 借:银行存款 贷:应收账款
09/10 13:29
84784968
09/10 13:31
本来7—9月收入超过了30万要交增值税,红冲5月预估之后,补开的5月份发票也要缴纳增值税吗
朴老师
09/10 13:32
同学你好 这个红字和蓝字冲抵了 不用交
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