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老师收到专票,又不认证,怎么挂账,分录怎么写

84784999| 提问时间:09/10 14:13
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
收到专票未认证,先挂账应收款。分录:借:原材料/库存商品 贷:应收账款/预付账款。认证后再做进项税抵扣,调整分录。
09/10 14:15
84784999
09/10 14:17
律师费,我已经收到发票,银行存款也付了钱
小智老师
09/10 14:21
收到发票并付款后,确认应付账款减少,同时计入法律服务费用。分录:借:管理费用-法律服务费 贷:银行存款。
84784999
09/10 14:22
老师,那需要认证时分录怎么写
小智老师
09/10 14:25
认证时,将已挂账的应收款转为存货或费用,并抵扣相应增值税。分录:借:存货/管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。
84784999
09/10 14:57
老师挂账管理费用,认证管理费用,重复了吧
小智老师
09/10 15:01
挂账与认证分录不同。挂账时,分录为:借:管理费用 贷:应付账款或预付账款。认证时,若为专票,分录为:借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额),同时借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款或预付账款。注意区分专票和普票处理。
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