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老师计提工资,支付工资帮我写下分录

84784954| 提问时间:09/11 20:10
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保(?公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 ???????????????一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保?(个人负担) ??????????一公积金(?个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) ???????????????一公积金(公司负担) 其他应付款一社保?(个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
09/11 20:11
84784954
09/11 20:13
老师后面金额都写负数还是正数?
84784954
09/11 20:15
老师民间非营利组织也用这个吗
刘艳红老师
09/11 20:15
这个都是写正数,这个是计提的所有的分录
84784954
09/12 12:53
请问老师,招投标项目是五月份开始的,然后实际中标是七月份中标的,那我前期招投标发生的时候,那些费用能不能算到中标后的支出里面去?我们是民间非营利组织
刘艳红老师
09/12 13:08
可以的,能算到中标后的支出里面去
84784954
09/12 13:10
老师,前期的时候因为这个项目我买了打印机了,然后是五月份买的,七月份中标的,那我五月份支出怎么算到七月份项目里面去呢?我不会做这个分录。
刘艳红老师
09/12 13:59
5月先不做账,7月再做账
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