问题已解决
以租代购设备,设备总额663000元,首付款2成132600元,分24期合计应付572074元,账我要怎么做,每月的租金。还有收到发票该怎么做?方便帮忙列一下具体分录吗?
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速问速答您好,马上给你写分录的
09/11 21:07
84785007
09/11 21:08
谢谢老师,坐等
小愛老师
09/11 21:13
您好,收到发票
借:固定资产663000
应交税费-增值税(进项税额)
未确认融资费用41674
贷:长期应付款 572074
银行存款132600
每期摊销费用:
借财务费用1736.42
贷未确认融资费用1736.42
租金:
借:银行存款
贷:其他业务收入
折旧:
借:其他业务成本
贷:累计折旧
小愛老师
09/11 21:14
您好,是专票的话,固定资产和进项合计663000
84785007
09/11 21:49
你好,你发这个是出租方的做账,我现在是承租方,没有收到设备发票,而是按月收到租金发票,设备所有权还是出租方的,我能做固定资产吗
小愛老师
09/11 21:58
您好,你是承租方,分期款是承租方支付吗?分期款替代租金是吧
84785007
09/11 22:02
是的,分期款+利息替代租金,这个固定资产确认总额的时候是否是设备价加上利息的总额?
小愛老师
09/11 22:07
您好,承租方按使用权资产处理
84785007
09/11 22:09
固定资产总额要不要把利息加进去?
小愛老师
09/11 22:20
您好,资产不加利息的,我按你2年租赁期做如下分录,供参考
借:使用权资产663000
租赁负债——未确认融资费用41674
贷:租赁负债-租赁付款额572074
银行存款132600
每期:
借:租赁负债——租赁付款额23836.42
贷:银行存款23836.42
借:财务费用1736.42
贷:租赁负债——未确认融资费用1736.42
借:成本费用等27625
贷:使用权资产累计折旧27625
84785007
09/11 22:30
那我收到租金发票,认证抵扣的时候。这个分录怎么做呢?
小愛老师
09/11 22:35
您好,你的款是付给出租方还是资产出售方了