问题已解决

老师,你好,上个月有张专票已经抵扣了,对方又说这张发票开错了,他们将这张发票红冲了,我现在该怎么做呢?

84784971| 提问时间:09/12 10:05
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 那你收到这张发票做账了吗
09/12 10:06
84784971
09/12 10:08
做了,都已经抵扣了
朴老师
09/12 10:09
同学你好 那他还给你开蓝字发票吗
84784971
09/12 10:09
6月份对方开进来的,我7月份做账抵扣的,8月份对方说开错了,红冲了
朴老师
09/12 10:11
同学你好 那你就得红冲了哦
84784971
09/12 10:12
他给我再不开蓝字发票了
84784971
09/12 10:12
红冲了啊,现在已经抵扣申报的税怎么办?报税怎么做啊
朴老师
09/12 10:12
同学你好 那你得红冲了哦
84784971
09/12 10:16
老师,提问的问题怎么敷衍了事,不好好回答呢,浪费我的次数,这个老师真是太敷衍了
朴老师
09/12 10:19
同学你好 这个就是原分录负数红冲的 报的税只能转出然后交税了 后面的第二次追问在我上面回答的时候没有显示出来
84784971
09/12 10:20
那我已经抵扣的进项税额报税的时候怎么弄?这个我没懂
朴老师
09/12 10:20
这个就是附表二进项转出 然后交税
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