问题已解决

老师,咨询一下我公司去年多缴了印花税,今年把这些多缴的税款做了,留抵抵欠增值税的处理了,请问这个分录该怎么做?

84785019| 提问时间:09/12 14:39
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借:应交税费-未交增值税(红字) 贷:应交税费-应交印花税(红字) 然后借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
09/12 14:42
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