问题已解决

老师,我想问一下,就是我们收到1300,给客户开票也是1300,但其中有800我们需要付给别人,其中只有500是收入,我怎么做账啊?

84785046| 提问时间:09/12 16:32
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税 支付出去,借主营业务成本,贷银行存款。
09/12 16:34
84785046
09/12 16:43
那800我可以挂其他应付款吗?后面对方会开票给我们
84785046
09/12 16:44
就是我们挂的代收代付,就是帮客户代收的上户费,后面需要付给别人
郭老师
09/12 16:46
说代付的不能开发票,但是你开了发票就得做收入和成本。
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