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8去补交了去年的增值税 8月怎么做分录了 去更正了报表进项税转出了1块 补交1块钱

84784990| 提问时间:09/12 19:20
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
8 月份进行以下账务处理: 一、进项税转出调整 先冲减错误的进项税记录 借:应交税费 —— 应交增值税(进项税额) -1 贷:相关科目(比如原材料、库存商品等,具体根据业务确定) -1 记录进项税转出 借:相关科目(比如原材料、库存商品等,具体根据业务确定) 1 贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税转出) 1 二、补交增值税 补交去年增值税 借:应交税费 —— 未交增值税 1 贷:银行存款 1
09/12 19:22
84784990
09/13 10:35
老师那这个进项税转出不是就没有冲平嘛
84784990
09/13 10:37
借:营业成本-差旅1 贷:应交税金–应交增值税(进项税转出)1 月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出)1 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)1可以这么做嘛
朴老师
09/13 10:41
同学你好 进项转出不用冲 可以有余额
84784990
09/13 10:43
借:营业成本-差旅1 贷:应交税金–应交增值税(进项税转出)1 月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出)1 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)1 我可以这么处理嘛 我想把他冲平
朴老师
09/13 10:48
可以的 可以这样处理
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