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8去补交了去年的增值税 8月怎么做分录了 去更正了报表进项税转出了1块 补交1块钱
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速问速答8 月份进行以下账务处理:
一、进项税转出调整
先冲减错误的进项税记录
借:应交税费 —— 应交增值税(进项税额) -1
贷:相关科目(比如原材料、库存商品等,具体根据业务确定) -1
记录进项税转出
借:相关科目(比如原材料、库存商品等,具体根据业务确定) 1
贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税转出) 1
二、补交增值税
补交去年增值税
借:应交税费 —— 未交增值税 1
贷:银行存款 1
09/12 19:22
84784990
09/13 10:35
老师那这个进项税转出不是就没有冲平嘛
84784990
09/13 10:37
借:营业成本-差旅1
贷:应交税金–应交增值税(进项税转出)1
月底进行结转时:
借:应交税法-应交增值税(进项税转出)1
贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)1可以这么做嘛
朴老师
09/13 10:41
同学你好
进项转出不用冲
可以有余额
84784990
09/13 10:43
借:营业成本-差旅1
贷:应交税金–应交增值税(进项税转出)1
月底进行结转时:
借:应交税法-应交增值税(进项税转出)1
贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)1 我可以这么处理嘛 我想把他冲平
朴老师
09/13 10:48
可以的
可以这样处理