问题已解决

老师您好!我们是建筑公司,现在有一个拆迁合同,甲方收我方残值费22万元,并开票给我方,请问一下关于这个合同,账我们该怎么做?

84784981| 提问时间:09/13 15:58
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
支付的那个残值费计入拆迁成本就行
09/13 16:00
84784981
09/13 16:17
实际这个工程是别人**我们中的标,我们只收到甲方的残值费票,没有开残值销售的票,他们私下就交易了,这个会不会有税务风险?
家权老师
09/13 16:18
应该是你们开销售残值,怎么叫甲方开呢?
84784981
09/13 16:20
是说我们付钱给甲方22万,再开票给甲方22万的残值发票?
84784981
09/13 16:22
逻辑有点乱了,老师您能帮我前后捋一下吗?谢谢
家权老师
09/13 16:24
应该是你们销售拆迁废品给甲方,你们开票
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