问题已解决
假如,8月收到销售款,哪8月底就要结转增值税,哪结转这个增值税数额是怎么取呢?就8月的销项-8月进项数值吗?但是有的时候,进项票不一定能在8月份收到
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速问速答你好,业务发生了没有?这个具体的销售什么业务的?
09/14 09:58
84784958
09/14 18:28
发生了啊,就是买卖货物销售。比如销项1000 进项600,还有200的进项要9月才开票, 然后税务平台还有一点之前没有抵扣的进项,那么8月底 结转增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,那么这个数值是应该取8月的销项-进项数值吗?
郭老师
09/14 18:31
对的是的,按这个的话400
84784958
09/14 19:43
比如,每个月底的增值税,就是每个月的业务销项➖进项数值,然后到次月15号实际要缴纳增值税数值,也就不一定和上月结转的增值税数值一样,对吗?因为税务平台不止当月进项,之前还有没抵扣的。
郭老师
09/14 19:45
你好,你认证多少,做多少进项一定和你账上做的是一样的。如果不一样的话,你得修改。你没有认证的,不需要做进项,做应交税费待认证。
84784958
09/14 20:06
那就是8月底的结转增值税,和次月15号缴纳的增值税做账数额要一致对吗?没有抵扣的进项,又要另外做一部分录,待认证
郭老师
09/14 20:06
你好对的
是这么做的