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提问:与供应商之间的货款理赔4000元,供应商开了一张负数发票给我司(前期开给我们的发票已经抵扣了当时做的是:借:在建工程 现在还在在建工程),请问怎么做账?

84785046| 提问时间:2024 09/14 12:35
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
收到负数发票时: 借:在建工程 -4000(红字) 应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)4000(如果前期已抵扣进项税,需做进项税额转出) 说明:冲减在建工程成本,同时将已抵扣的进项税转出。 如果之前支付货款时有挂账应付账款: 借:应付账款 -4000(红字) 贷:在建工程 -4000(红字) 说明:冲减应付账款与在建工程。如果没有挂账应付账款,可根据实际情况调整相关科目
2024 09/14 12:35
84785046
2024 09/14 13:18
之前做的分录是:借:在建工程 应交税费—进项税额 贷:应付账款
朴老师
2024 09/14 13:21
那你现在完工了做 借固定资产 贷在建工程
84785046
2024 09/14 13:25
就是没完工,没转到固定资产呢,现在还在在建工程
朴老师
2024 09/14 13:27
同学你好 那就还是挂在在建工程
84785046
2024 09/14 13:27
怎么做分录,我还是没搞明白
84785046
2024 09/14 13:29
借:应付账款 贷:在建工程 应交税费—进项转出,可以吗
朴老师
2024 09/14 13:31
之前收到发票付款了吗 没付款就 借在建工程 贷进项转出 借应付账款 贷在建工程
84785046
2024 09/14 13:35
之前的货款还没付
朴老师
2024 09/14 13:39
那就是我上面的分录
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