问题已解决

老师,上月产生的费用,次月开出的发票收到了,是直接放在上月的账里,还是在这个月做账务处理?

84785028| 提问时间:09/14 12:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是红冲之前的费用,然后再做发票的。
09/14 13:00
84785028
09/14 13:01
老师,上月产生的费用,我做的分录是,借:管理费用 贷:银行存款,这样对吗?
郭老师
09/14 13:02
你好 是的对的,正确的。
84785028
09/14 13:09
老师,这个月收到发票,是不是要做两笔分冲,一笔是红冲借:管理费用 贷:银行存款 第二笔是用蓝字做一笔一模一样的分录对吗?
郭老师
09/14 13:12
借其他应付款 借管理费用负数, 然后再做一个借管理费用。贷其他应付款。
84785028
09/14 13:13
老师,您写的这个分录是根据收到的发票做的蓝字分录,最好用其他应付款过渡对吗?
郭老师
09/14 13:15
对的是的对的是的。随便一个往来科目就行,其他应付款都行。
84785028
09/14 13:16
老师,我这个费用是直接公对公转的,不是报销的,也需要用其他应付款科目过渡吗?
郭老师
09/14 13:18
你好,红冲的需要 钱退回来了吗?钱没有退回来,那是不是做不了银行存款
郭老师
09/14 13:18
借银行存款贷管理费用,你看下你有这个银行回单吗?
84785028
09/14 13:21
老师,钱没有退回来,就是在上月支付了利息,这个月来把发票开过来。但上个月钱就支付了,我才做:借:管理费用 贷:银行存款的呢,现在这个月发票来了,不是要把上个月红冲吗
郭老师
09/14 13:29
冲费用 主要冲费用的
84785028
09/14 13:33
老师,我把我的思路理了一下:上月没收到发票支付了利息 借:管理费用 贷银行存款 这个月收到发票 红冲 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 再根据发票做一张蓝字分录 借:管理费用 贷:银行存款,这里哪些是错的啊,麻烦老师帮我改一下
郭老师
09/14 13:44
你好,第2个和第3个的银行存款改成其他应付款或者其他应收款,或者随便一个往来科目都行。
84785028
09/14 13:48
老师,这个其他应付款下面需要设置收款方名称的二级科目吗?
郭老师
09/14 13:51
你好写对方企业的名字
84785028
09/14 13:52
老师,那在上个月支付这笔费用时了需要做到其他应付款科目过渡吗?
郭老师
09/14 13:53
对的,是的,你不做的话,做银行存款没有银行回单不是吗?
84785028
09/14 13:57
老师,这个分录我搞懂了,就是收到发票做红字和蓝字分录时的摘要应该怎么写啊
郭老师
09/14 13:58
红冲某某费用,确认某某费用
84785028
09/14 14:04
明白了老师。老师,想请教一下,我一个同行朋友说让我不要搞这么复杂,直接把这个月的发票贴到上个月的账里,是不是这样也是可以的对吗?
郭老师
09/14 14:16
一般税务局查账的话,会要求你们写说明。发票不允许提前做。
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