问题已解决
老师,我们公司是购买方,因为业务问题上个月月底的时候开具了红字信息表,但是对方这个月才给我们开具红字发票,现在要申报增值税了,我是要先按照红字信息表做进项税额转出吗
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速问速答你好!是的,做转出了
09/14 14:20
84785019
09/14 14:21
那我还没有收到发票,账务上需要怎么处理呢
宋生老师
09/14 14:22
你好!你可以先只做进项转出。蓝字发票如何做的分录?
84785019
09/14 14:23
蓝字发票当时入的主营业务成本
宋生老师
09/14 14:23
你好!那你借主营业务成本,贷应交税费-应交增值税-进项税转出
84785019
09/14 14:25
这个不需要做红冲凭证吗
宋生老师
09/14 14:25
你好!你拿到红字发票,再冲
84785019
09/14 14:27
收到红字发票后全部金额都冲主营业务成本吗
宋生老师
09/14 14:27
你好!是的,就是这样了
84785019
09/14 14:27
好的,谢谢
宋生老师
09/14 14:28
你好!不用客气的了