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老师,纳税调赠调减是季报的时候就要做对吧

84785036| 提问时间:09/14 17:17
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,这个是汇算清缴时做的
09/14 17:18
84785036
09/14 17:21
季报的时候不用管嘛,老师我们刚成立,那些可以做到开办费里边呢
84785036
09/14 17:22
那个业务招待费在企业所得税里边的可以扣除的比例是多少,我忘了
刘艳红老师
09/14 17:23
收入的千分之五,招待费的60%
84785036
09/14 17:24
喔喔喔,哪些费用是可以记到开办费里边的呢
刘艳红老师
09/14 17:31
筹建期内是计入开办费
84785036
09/14 17:38
哪个时间段属于筹建期呢
84785036
09/14 17:40
这段时间产生的招待费那些算不算也是收入的千分之五,招待费的60%才允许税前扣除对吧,前提还是有发票
刘艳红老师
09/14 17:46
公司在 筹备时间就是呀,就是没有收入,这段时间按发生额的60%扣
84785036
09/14 17:59
老师,中秋节员工聚餐,这个是要记到员工福利里边对吗
刘艳红老师
09/14 18:10
是的, 这个是计入福利费里面
84785036
09/14 19:52
老师,我们发票一个月额度只给了40万,如果我要开超过40万的这个额度的票要怎么办呢
刘艳红老师
09/14 19:55
去税务局申请调额就可以了
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