问题已解决
老师 请问一个问题 跟对方合作 比如销售一批货物100万 对方只打款80万 20万对方抵扣税款 这笔分录怎么做呢?谢谢老师
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速问速答这笔业务涉及预收款和应收款,先确认预收账款80万,借:预收账款80万;待货物发出后,确认收入,贷:主营业务收入100万,应交税费-应交增值税(销项税);收到剩余款项时,调整预收账款并确认收入。具体会计处理需按企业实际税率计算增值税。
09/17 14:44
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09/17 14:53
这是暂时未开发票的 只是对方抵扣20万的税款 这一笔20万的分录计入哪一个科目
借:应收帐款:100万
贷方:主营业务收入 100万
收到:借:银行存款80万
贷:应收帐款80万
剩下的对方抵扣20万我应该怎么做分录呢
堂堂老师
09/17 14:55
对于对方抵扣的20万税款,这部分通常不直接通过会计分录处理在收入或应收账款中体现。它是基于对方的会计处理和税收规定。你可以在收到货款时做如下分录:
借:银行存款 80万
贷:主营业务收入 80万
至于对方抵扣的20万税款,这部分属于对方的会计处理,不在你公司的分录中体现。如果你需要在报表中反映这部分税款影响,可能需要调整相应的税金及附加科目,但这需要根据具体的税法和公司政策来确定。
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09/17 15:01
我知道 但是公司的收入就是100万 对方只给80万 20万需要扣税款 所以说这20万的分录单独做一个的话就有点不懂了 公司也有要求把收入的成本扣除 就是20万的分录怎么做 请老师解答一个问题 谢谢
堂堂老师
09/17 15:04
如果20万是税额,且已知商品成本,比如成本为C万元,那么实际收入为80万-C。会计分录应反映收入与成本的关系:
借:主营业务收入 80万
库存商品/C或相关成本科目 C万
贷:银行存款/应收账款 80万
然后,处理税额,假设税率是VAT(增值税),税额为20万:
借:应交税费-VAT 20万
贷:银行存款/应收账款 20万
这样处理确保了会计记录准确反映了收入、成本和税金。
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09/17 15:30
谢谢老师的耐心解答
堂堂老师
09/17 15:33
不客气,很高兴能帮助到您。如果有更多问题,随时欢迎提问。祝您财会工作顺利!