问题已解决
其他应付款余额在借方,那么出报表时应放在其他应收款借方还是放在其他应付款贷方负数呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,报表的时候就体现在其他应付款借方就成
2024 09/18 09:27
84785009
2024 09/18 09:28
为什么金蝶软件放在其他应收款借了
东老师
2024 09/18 09:28
可能是你们软件自己设置的问题
84785009
2024 09/18 09:32
那正确做法是放其他应付还是其他应收呢?
东老师
2024 09/18 09:34
正确做法应该是放到其他应收款
84785009
2024 09/18 10:19
那个软件如何调才能出的报表是对的呢?
东老师
2024 09/18 10:20
那你得和软件服务商确认一下
84785009
2024 09/18 10:24
一般是需要自己手动调还是软件商会设置好的?
东老师
2024 09/18 10:25
一般得让服务商给你们设置才行
84785009
2024 09/18 10:49
期未借方是100,期未贷方200,那样是不是财报上直接是应付贷方100吗?
东老师
2024 09/18 10:57
是的,正负之后就是贷方100
84785009
2024 09/18 10:59
报表可以相互抵消填写金额吗?我看会计事务所给我报告是借方余额填写在应收那里,贷方余额是填写在应付贷方,没有相抵扣填写的
东老师
2024 09/18 11:00
比如说你的科目是不同的比如说其他应付款和其他应收款既不能抵消