问题已解决
老师你好,上月电费暂估多了,成本多了,这个月应该怎么处理?冲掉生产成本暂估,重新做一笔分录吗?
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速问速答你当时暂估完整的怎么做的?
09/18 09:35
84784951
09/18 09:42
借生产成本-制造费用
贷应付账款-暂估电费
郭老师
09/18 09:44
借应付账款带生产成本,
借生产成本
进项
贷应付账款
84784951
09/18 09:58
老师我这样制造费用还是有余额
郭老师
09/18 09:59
你好,那你没有告诉我全呀,你是不是借制造费用贷应付账款?说全了,还有结转的。
84784951
09/18 10:02
是的老师
84784951
09/18 10:06
借生产成本-制造费用
贷应付账款-暂估电费,上月已结转完毕,但是电费暂估多了,这个月应该如何处理呢
郭老师
09/18 10:06
借,应付
贷制造费用,
借,制造费用,贷,生产成本
郭老师
09/18 10:06
这个是红冲的,
然后你在做发票的,借制造费用,
进项
贷应付账款,
借生产成本,贷制造费用。