问题已解决
老师:红冲了之前月份的已经抵扣的进项税额。本月做进项税额转出。怎么做分录?
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速问速答你好,这个要看你之前是计入什么科目的。
09/18 09:43
84784983
09/18 09:54
借:工程施工
进项税额
贷:应付账款
宋生老师
09/18 09:56
你好,那你借,应付账款贷,工程施工,应交税费,应交增值税进项税额转出。
84784983
09/18 10:08
老师:这笔进项税额之前已经抵扣过了。怎么衔接
宋生老师
09/18 10:11
你好,对啊,就是你已经认证抵扣了,所以才按照上面的凭证来做进项转出。
84784983
09/18 10:15
老师:是不是需要把这边进项税额转出再转到未交增值税
宋生老师
09/18 10:16
,是的,就是这样子操作。
84784983
09/18 10:29
老师:这边工程施工之前也给结转到主营业务成本了,现在怎么操作呢?
宋生老师
09/18 10:30
你好,这个还会另外开发的进来吗?
84784983
09/18 10:45
不开了。合作终止了
宋生老师
09/18 10:46
你好,,这样子的话你这个成本也需要冲减。