问题已解决
老师,请问一下公司去年有汇票贴现的未取得发票,也未做调增,领导说现在要把这个调了,现在该怎么调啊?
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一、中秋对私发的现金红包账务处理
计提时:
借:管理费用 / 销售费用等(根据发放红包的对象确定相应费用科目)
贷:应付职工薪酬 - 职工福利
发放时:
借:应付职工薪酬 - 职工福利
贷:库存现金
二、汇票贴现未取得发票的调整
确定调整金额:首先明确去年汇票贴现未取得发票的具体金额。
调整分录:
补提企业所得税:假设企业所得税税率为 25%,调整分录为:
借:以前年度损益调整(调整金额 ×25%)
贷:应交税费 - 应交企业所得税
同时,将未取得发票的贴现费用从相关科目转出:
借:其他应收款(或其他往来科目,代表等待取得发票的暂挂款项)
贷:以前年度损益调整(贴现费用金额)
结转以前年度损益调整:
借:利润分配 - 未分配利润
贷:以前年度损益调整
2024 09/18 11:28
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2024 09/18 11:30
那要去调申报表吗?
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/18 11:33
同学你好
这个不需要的哦
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2024 09/18 11:34
啊?那当时账是做到财务费用了的,但是没有调增哦
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/18 11:36
同学你好
做跨年调整的就可以