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老师好,固定资产在有残值的情况下报废,但并未收回残值,这种情况,在处理残值时,如何做分录?
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速问速答你好,这个产值部分计入到营业外支出就可以了。
1.固定资产转入清理
借:固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷:固定资产
2.发生的清理费用
借:固定资产清理
贷:银行存款
3.出售收入、残料等的处理
借:营业外支出等
贷:固定资产清理
2024 09/18 14:49
84785034
2024 09/18 14:53
老师:固定资产减值准备,只有在除残值以外的部分减值时才用吧?
残值本身不用这个科目,对吗?
宋生老师
2024 09/18 14:55
你好!是的呃,就是你理解的这样
84785034
2024 09/18 15:00
3.出售收入、残料等的处理
借:营业外支出等
贷:固定资产清理
这种情况是资产扔掉了,或是卖掉了,但少于残值的部分,按上面分录是吗?
如果是多于残值的部分。是不是要记作:
借:现金或银行存款
贷:固定资产清理
宋生老师
2024 09/18 15:03
你好,是的,如果多余的话还要做税金贷,应交税费,应交增值税。
84785034
2024 09/18 15:07
税金按多少算呢?视同销售?13%?
宋生老师
2024 09/18 15:07
你好,你如果抵扣过就是按13%。