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原设备10万,我们实际支付供应商买设备8万,还有2万是供应商因我们上年销售得力,返利2万抵消,但对方开了10万的发票。这个2万差额怎么做账,后续我们也不会付

84784968| 提问时间:09/19 10:38
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个建议你简单的计记入营业外收入。 其实按照规范的做法是应该做其他业务收入,然后交增值税这些。
09/19 10:39
84784968
09/19 10:52
记营业外收入会不会被查? 如果记其他业务收入那这个税率又是多少?
宋生老师
09/19 10:53
你好,这个你可以当做剩余的部分不用付了,计入营业外收入。 你如果当做是帮他销售,提供销售服务就是6%。
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