问题已解决

老师,我们用了维修工时费,维修工时费--是我们平时往来公司的一个私人客户,现在我要付给这个私人维修工时费?我要怎么做?需不需要在挂一个往来,领用了(我们的往来公司-众兴公司)的维修工时费(但是要付给私人客户三哥-梁生);我是这样做得对吗?借主营业务成本,贷其他应收款-众兴,我感觉不对,脑子短路了

84784962| 提问时间:09/19 10:46
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这种情况不应该这样做账务处理。以下是正确的处理方式: 如果确定要支付给私人客户 “三哥 - 梁生” 维修工时费,且之前与该私人客户没有往来挂账,那么应该先确认该笔费用的真实性和合理性,比如是否有维修工单、验收记录等凭证。 借:主营业务成本(维修工时费对应的成本科目) 贷:应付账款 - 梁生 如果之前确实与 “众兴公司” 有约定该维修工时费由其承担,但实际支付对象是私人客户,那么应该先与 “众兴公司” 沟通确认这种情况的处理方式,并取得相关的书面确认(如同意由公司直接支付给私人客户的函件等)。 借:主营业务成本(维修工时费对应的成本科目) 贷:应付账款 - 梁生 同时,冲减与 “众兴公司” 的往来: 借:其他应付款 - 众兴(或其他相关往来科目,根据之前的挂账情况确定) 贷:主营业务成本(或其他相关科目,以调整之前错误挂账的金额)
09/19 10:47
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~